Бухгалтерские услуги "Деловая среда"
Бухгалтерские услуги "Деловая среда"
г. Москва пер Армянский, д. 9/1 +7 (994) 777-77-50 E-mail: 89947777750@mail.ru
Бухгалтерские услуги "Деловая среда" г. Москва, пер Армянский, д. 9/1 Пн-Пт с 8:00 до 20:00; Сб-Вс с 9:00 до 16:00 +7 (994) 777-77-50 Наличный/безналичный расчёт RUB ₽

Заполнение 3 ндфл

Декларация 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию для отчетности по налогу на доходы физических лиц. Форма обязательна для тех, кто получает доходы, подлежащие налогообложению, но не удержанные налоговым агентом, например, от продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, или получения доходов от источников за рубежом. Также 3-НДФЛ необходима для оформления налоговых вычетов — имущественных, социальных, инвестиционных.

Правильное заполнение декларации позволяет избежать недоимок и штрафов, а также своевременно получить полагающиеся вычеты. Заполненная декларация подается в налоговую инспекцию до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, если она подается для уплаты налога. Для получения вычетов сроки подачи не ограничены годом. Налоговая инспекция проверяет декларацию и подтверждает ее корректность в течение трех месяцев с момента подачи.

Заполнение разделов декларации 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ состоит из нескольких разделов, и каждый из них заполняется в зависимости от типа доходов и налоговых вычетов. Рассмотрим пошагово, какие данные и куда необходимо вносить.

1. Раздел 1: Информация о налогоплательщике

  • ФИО: Вводится полностью, как указано в паспорте. Ошибки в написании имени могут привести к неправильной идентификации налогоплательщика.
  • ИНН: Идентификационный номер налогоплательщика обязательно указывается.
  • Адрес места жительства: Указывается адрес прописки, который должен соответствовать адресу в паспорте.
  • Паспортные данные: Серия, номер паспорта, кем и когда выдан для идентификации налогоплательщика.

2. Раздел 2: Источники доходов

В этом разделе указываются все доходы, полученные в отчетном году:

  • Доходы от работодателей (по справке 2-НДФЛ)

Вносятся данные о доходах от работодателя. Эти данные должны полностью соответствовать справке 2-НДФЛ, которую предоставляет работодатель.

  • Доходы от продажи имущества

Если вы продали недвижимость, транспортное средство или другое имущество, в этот раздел вносятся данные о сделке — дата продажи, сумма сделки и данные покупателя.

  • Доходы от аренды

В случае сдачи недвижимости в аренду указываются суммы арендной платы за каждый месяц, а также общая сумма дохода за год.

  • Доходы от зарубежных источников

Если получены доходы от зарубежных контрагентов или работодателей, они указываются в этом разделе. Важно учесть правила двойного налогообложения и правильно рассчитать сумму налога.

3. Раздел 3: Налоговые вычеты

Этот раздел заполняется, если вы претендуете на налоговые вычеты:

  • Имущественные вычеты

Включает данные о суммах, потраченных на покупку или строительство жилья. Необходимо указать сумму покупки, дату сделки, а также приложить договор купли-продажи и платежные документы.

  • Социальные вычеты

Включает расходы на обучение, лечение, благотворительность. Для получения этих вычетов вносятся суммы, потраченные на обучение (ваше или детей), лечение или медицинские услуги, подтвержденные соответствующими документами — квитанциями и договорами.

  • Инвестиционные вычеты

Если вы инвестировали в ценные бумаги или ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), в этот раздел вносятся данные о внесенных средствах и полученной прибыли.

4. Раздел 4: Рассчитанная сумма налога

Здесь необходимо рассчитать итоговую сумму налога:

После внесения всех доходов и применяемых вычетов система рассчитывает налог, который нужно уплатить или вернуть. Если налог подлежит уплате, необходимо указать реквизиты для платежа, а если к возврату — банковские реквизиты для перечисления средств.

5. Приложения

Каждому разделу могут соответствовать приложения, которые необходимо прикладывать к декларации. Например:

  • Копии договоров купли-продажи для подтверждения доходов от продажи имущества.
  • Справка 2-НДФЛ для подтверждения доходов от работодателя.
  • Квитанции, подтверждающие расходы на лечение, обучение или другие социальные расходы.

Все эти документы нужно собрать заранее и приложить к декларации при подаче в налоговую инспекцию.

Преимущества сотрудничества с компанией "Бухгалтерские услуги в Москве"

  • Полное соответствие требованиям налогового законодательства, включая расчеты и вычеты
  • Своевременная подача декларации и контроль за прохождением проверки в налоговой инспекции
  • Минимизация рисков допущения ошибок при заполнении всех разделов декларации
  • Оперативные ответы на запросы налоговой инспекции и внесение корректировок
  • Экономия времени и устранение сложностей при самостоятельном заполнении

Передача заполнения 3-НДФЛ на аутсорсинг помогает избежать ошибок, сэкономить время и избежать налоговых рисков.

Оставьте заявку — мы поможем. Выслушаем ваши задачи для бизнеса, и на их основе предложим варианты развития

Контакты

Телефон
Адрес
г. Москва, пер Армянский, д. 9/1
Мы в соцсетях

Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

Продолжая использовать наши сайт и сервис, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Узнать больше